
請問老師,發(fā)工資時,住房公積金我是記“其他應(yīng)付款”的貸方;繳納時,沖銷其他應(yīng)付款,借:其他應(yīng)付款,貸:財政應(yīng)返還額度――財政直接支付,這筆賬需做預(yù)算會計(jì)嗎?(注:我們這邊大部分單位是在收到預(yù)算指標(biāo)時就做了收入,借:財政應(yīng)返還額度――財政直接支付,貸:財政撥款收入,所以在支付費(fèi)用時都是從財政應(yīng)返還額度――財政直接支付的,財政應(yīng)返還額度――財政直接支付相當(dāng)于銀行存款使用。)
答: 你好! 不涉及貨幣資金收付(資金結(jié)存)的業(yè)務(wù)預(yù)算會計(jì)不用做賬的。
老師,代管資金的核算收到時做借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款。用代管資金支付費(fèi)用時借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款??梢詥??
答: 你好 你的分錄是正確的!
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司是礦山企業(yè),剛開始勘探開辦階段,以前有個老會計(jì)做的帳,把所有的費(fèi)用支出全掛在其他應(yīng)付款老板的頭上,現(xiàn)金銀行存款都是0,這樣處理有什么好處,像這樣資金往來以后怎么處理
答: 您好,因?yàn)槔习骞芾憩F(xiàn)金和銀行存款,所以只能這樣處理,其好處是會計(jì)人員不能考慮現(xiàn)金和銀行存款的余額。這樣的資金往來以后有錢了,可以歸還處理。


甜甜圈 追問
2019-06-19 11:00
蔣飛老師 解答
2019-06-19 11:15