因我們是手工做收入帳,速度較慢??傄皆碌祝?0日以后)才結(jié)出上個月總收入。但我們已經(jīng)向客戶開票收款。并根據(jù)開票金額在15日報稅截止期申報增值稅。這就造成:每月最后系統(tǒng)里的收入總數(shù),與申報表上的收入對不上(因?yàn)槲覀兗扔虚_票收入,也有未開票收入)。請問怎樣把他們協(xié)調(diào)起來呢? 謝謝
震動的奇跡
于2014-10-18 11:13 發(fā)布 ??953次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2014-10-18 12:05
對不上的應(yīng)該是未開票收入,開票收入可以根據(jù)開票系統(tǒng)里的匯總數(shù)來,你可以將不開票收入的結(jié)算日期做適當(dāng)調(diào)整,如21日到下月20日
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對不上的應(yīng)該是未開票收入,開票收入可以根據(jù)開票系統(tǒng)里的匯總數(shù)來,你可以將不開票收入的結(jié)算日期做適當(dāng)調(diào)整,如21日到下月20日
2014-10-18 12:05:37

在增值稅申報報上有未開票收入那一欄的。稅率和你開票的稅率一樣的。一般納稅人16%,小規(guī)模3%.
2018-06-07 16:39:59

你好
需要把之前的無票收入分錄紅沖
借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
(這個分錄的借貸方都是負(fù)數(shù))
然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄
借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2021-01-20 08:15:08

不論是在未開票收入那欄填寫負(fù)數(shù)還是在開票額那欄填寫開票數(shù)額與未開票數(shù)額的差額,怎么稅控盤都沒法清卡呢
2018-03-15 08:42:30

對小規(guī)模納稅人而言,應(yīng)根據(jù)征收率的不同填寫申報表相應(yīng)欄次如應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率),未開具發(fā)票,在申報時應(yīng)填寫在應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)欄次申報。
2020-04-03 14:41:26
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