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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-06-24 17:23

老師,是不是用銷項稅減進項稅得出的數(shù),按上面的分錄寫憑證就行了吧

晴空 追問

2016-06-24 17:35

老師有留底稅的話,需要怎么記錄,還是直接扣掉留底稅就行了。

鄒老師 解答

2016-06-24 17:19

借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅

鄒老師 解答

2016-06-24 17:25

你好,是的            
如果有留底稅額需要考慮

鄒老師 解答

2016-06-24 18:15

你好,不需要做分錄,結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就可以了

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您好,預(yù)繳的結(jié)轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費 未交增值稅。銷項大于進項的時候才需要結(jié)轉(zhuǎn),否則不需要
2020-03-12 16:44:45
您好! 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)28666.73 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)26855..71+695.17 應(yīng)交稅費-減免稅額 280 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2021-12-23 14:41:40
按下面這個截圖做賬這個
2020-06-19 10:43:41
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄
2020-04-09 20:08:20
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
2020-03-30 10:42:45
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