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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-01 11:06

要是給出差補貼可以不要發(fā)票,不是這個,那你這個伙食沒有發(fā)票納稅調(diào)增

小熊 追問

2020-07-01 11:13

老師我是個小白,沒有明白您的意思,出差補貼跟回來報銷差旅費不是一個意思嗎?沒有票還要納稅調(diào)增?是什么意思?

maize老師 解答

2020-07-01 11:29

不是,有的是會出差給一定的補貼的,這樣直接不需要發(fā)票,這個你們地區(qū)規(guī)定的出差補貼范圍內(nèi)不需要納稅調(diào)增,直接可以根據(jù)出差報銷單,稅前扣除,你對應那個實際發(fā)生出差費還是需要有發(fā)票的,需要看你們那邊是不是有補貼,假設(shè)出差補助一天10元,你這個回來的時候報銷的時候還需要額外給10元,這個10元是不需要發(fā)票直接寫出差報銷單,加10元就可以,單獨需要有出差制度,

小熊 追問

2020-07-01 11:33

老師我可以這樣理解嗎,就是員工出差正??梢匀〉玫陌l(fā)票我們就據(jù)實跟他報銷,另外如果他那里有沒有開票的支出我們可以走出差補貼,那可以是另一種方法嗎,我不需要他出差的任何發(fā)票直接給他定額300元的差旅費補貼。

maize老師 解答

2020-07-01 11:40

這個需要有出差津貼制度,需要看你們那邊標準是多少,別的員工出差也應該有這個津貼,這個需要統(tǒng)一起來,這個,不能這個住宿和交通費還是需要發(fā)票,主要是伙食可以沒有,給凈貼定額報銷,

maize老師 解答

2020-07-01 11:41

你可以問下你那邊稅局看你們那邊津貼標準多少這樣

小熊 追問

2020-07-01 11:49

老師,那我記賬的時候比如交通費我就借:管理費用—差旅費—交通費,那差旅補貼怎么做分錄呢?也是借:管理費用—差旅補貼嗎?

maize老師 解答

2020-07-01 12:05

一起做管理費用差旅費下面

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相關(guān)問題討論
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
2017-09-08 15:53:14
要是給出差補貼可以不要發(fā)票,不是這個,那你這個伙食沒有發(fā)票納稅調(diào)增
2020-07-01 11:06:27
您好,建議您按差旅費補貼報銷,這樣不需要發(fā)票,可以正常入賬。
2020-07-01 11:23:44
你好!做到福利費里面就可以,金額大盡量取得發(fā)票,金額不大稅務局不會在意
2016-06-12 09:44:31
你好,食堂代收學生伙食費 借:銀行存款等科目,貸:其他應付款
2022-03-03 13:40:32
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