
嗯 印花稅原來計(jì)入管理費(fèi)用,但營改增后,營業(yè)稅金及附加 也變成了 稅金及附加,所以也一并 計(jì)入 “稅金及附加”那分錄是不是 借:營業(yè)稅金及附加 貸:管理費(fèi)用~印花稅?
答: 你好 印花稅分錄 借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi) 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款
計(jì)提印花稅借方應(yīng)該是管理費(fèi)用-印花稅 還 是稅金及附加-主營業(yè)務(wù)稅金及附加-印花稅。以前公司計(jì)提運(yùn)輸印花稅是借方管理費(fèi)用。2017年后借方 稅金及附加-主營業(yè)務(wù)稅金及附加-印花稅。兩個哪個才是正確的
答: 同學(xué) 您好 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——印花稅
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,原來我們印花稅6-7月入了管理費(fèi)用-稅金這個科目,到了11月調(diào)整到了“營業(yè)稅及附加-印花稅”調(diào)整分錄為:借:營業(yè)稅金及附加-印花稅 貸:管理費(fèi)用-稅金但是現(xiàn)在出報表的時候發(fā)現(xiàn)本年利潤和利潤表當(dāng)月的凈利潤不相等,想問問是否有問題?需要怎么調(diào)整
答: 你好 ;? 你貸方別做管理費(fèi)用 去; 做借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù);? 不不然你系統(tǒng)取數(shù)不了? ?


????Ding???? 追問
2020-07-01 10:38
樸老師 解答
2020-07-01 10:41
????Ding???? 追問
2020-07-01 10:42
樸老師 解答
2020-07-01 10:49