
老師如果我們是工程單位,開(kāi)發(fā)票我做的是借應(yīng)收賬款,貸工程結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值,我現(xiàn)在如果想確認(rèn)收入,和成本請(qǐng)?jiān)趺醋鲑~
答: 借工程結(jié)算貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
當(dāng)月開(kāi)發(fā)票當(dāng)月收到這個(gè)錢(qián),用不用先做一個(gè)借應(yīng)收賬款的分錄?還是可以直接做借銀行 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)
答: 第一個(gè)問(wèn)題,可以直接做借方銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金處理。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
。企業(yè)收到預(yù)付賬款(未開(kāi)發(fā)票),借銀行存款,貸,應(yīng)收賬款 開(kāi)發(fā)票的時(shí)候 借,應(yīng)收賬款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)嗎
答: 你好,可以這樣處理,也可以通過(guò)預(yù)收賬款核算


10447921@2019 追問(wèn)
2020-06-30 17:35
郭老師 解答
2020-06-30 17:36
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2020-06-30 17:44