甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%, 2019年度至2022年度發(fā)生的有關(guān)固定資產(chǎn)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: (1) 2019 年6月1日,自行建造一條生產(chǎn)線。建造過程中購買工程物資200萬元、支付增值稅26萬元;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料100萬元,其增值稅進項稅額為13萬元;分配工程人員工資40萬元用銀行存款支付其他相關(guān)費用30萬元,增值稅稅額為3.9萬元資本化條件。關(guān)于永興公司自行建造生產(chǎn)線的業(yè)務(wù)處理
瀟灑的手機
于2020-06-30 15:20 發(fā)布 ??12507次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-06-30 15:33
你好
借,工程物資200
借,應交稅費一應增進26
貸,銀行存款226
借,在建工程200
貸,工程物資200
借,在建工程200
借,應交稅費一應增進3.9
貸,原材料100
貸,應付職工薪酬40
貸,銀行存款33,9
相關(guān)問題討論

你好,本月尚未繳納的增值稅=5100—(1700—51)—1000
2022-04-02 10:37:43

增值稅本月尚未繳納的金額=進項稅額1700-轉(zhuǎn)出51-銷項稅5100+銀行存款1000=700元。
2023-03-20 19:09:49

同學您好,紅星公司的賬務(wù)處理:
借:固定資產(chǎn)清理? 310000
? ? 累計折舊? 30000
? ? 固定資產(chǎn)減值準備? 10000
? 貸:固定資產(chǎn)? 350000
借:固定資產(chǎn)—設(shè)備? 350000
? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)? 45500? (350000*13%)
? ? 資產(chǎn)處置損益? 10000? ?(310000-300000)
? 貸:固定資產(chǎn)清理? 310000
? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 39000 (300000*13%)
? ? ? 銀行存款? 56500
2022-03-03 22:42:48

你好
借,工程物資200
借,應交稅費一應增進26
貸,銀行存款226
借,在建工程200
貸,工程物資200
借,在建工程200
借,應交稅費一應增進3.9
貸,原材料100
貸,應付職工薪酬40
貸,銀行存款33,9
2020-06-30 15:33:05

你好,是做8月份,還是9月份,還是10月份的分錄呢??
2021-11-01 15:24:59
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