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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-30 15:33

你好
借,工程物資200
借,應交稅費一應增進26
貸,銀行存款226

借,在建工程200
貸,工程物資200

借,在建工程200
借,應交稅費一應增進3.9
貸,原材料100
貸,應付職工薪酬40
貸,銀行存款33,9

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你好,本月尚未繳納的增值稅=5100—(1700—51)—1000
2022-04-02 10:37:43
增值稅本月尚未繳納的金額=進項稅額1700-轉(zhuǎn)出51-銷項稅5100+銀行存款1000=700元。
2023-03-20 19:09:49
同學您好,紅星公司的賬務(wù)處理: 借:固定資產(chǎn)清理? 310000 ? ? 累計折舊? 30000 ? ? 固定資產(chǎn)減值準備? 10000 ? 貸:固定資產(chǎn)? 350000 借:固定資產(chǎn)—設(shè)備? 350000 ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)? 45500? (350000*13%) ? ? 資產(chǎn)處置損益? 10000? ?(310000-300000) ? 貸:固定資產(chǎn)清理? 310000 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 39000 (300000*13%) ? ? ? 銀行存款? 56500
2022-03-03 22:42:48
你好 借,工程物資200 借,應交稅費一應增進26 貸,銀行存款226 借,在建工程200 貸,工程物資200 借,在建工程200 借,應交稅費一應增進3.9 貸,原材料100 貸,應付職工薪酬40 貸,銀行存款33,9
2020-06-30 15:33:05
你好,是做8月份,還是9月份,還是10月份的分錄呢??
2021-11-01 15:24:59
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