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送心意

小華老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師

2020-06-30 11:17

你好,學(xué)員,可以在下個月計提時候調(diào)整下。

溫柔的流沙 追問

2020-06-30 11:24

還有一個問題  就是我個稅申報4月份的工資時  有兩個人的  社保那欄沒寫   工資0報

溫柔的流沙 追問

2020-06-30 11:26

實際這兩個人是不發(fā)工資 只有社保數(shù)  但是工資表上  應(yīng)發(fā)工資是社保數(shù)   再扣掉社保  相當(dāng)于0  沒有工資      5月份我做賬的時候該怎么做?

溫柔的流沙 追問

2020-06-30 11:30

還是說  4月份做賬  就按我這倆人0報的來發(fā)放   我報5月份個稅的時候再  報兩個月的工資 社保

溫柔的流沙 追問

2020-06-30 11:32

這樣的話我實發(fā)工資總數(shù)是跟銀行上能對上    因為這倆人  應(yīng)發(fā)工資跟社保數(shù)一樣    唯獨就是應(yīng)發(fā)工資會多兩個人

小華老師 解答

2020-06-30 11:38

你好,學(xué)員,如果是工資時間發(fā)放是0但是要繳納社保的話,建議可以應(yīng)發(fā)工資為繳納社保金額,報個稅時按此數(shù)填寫應(yīng)發(fā)工資。

溫柔的流沙 追問

2020-06-30 14:03

匯算清繳的稅款怎樣寫會計分錄呀?

溫柔的流沙 追問

2020-06-30 14:06

借  利潤分配-以前年度損益調(diào)整。 貸

溫柔的流沙 追問

2020-06-30 14:06

貸   應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅。

溫柔的流沙 追問

2020-06-30 14:07

借    應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅      貸 銀行存款。

小華老師 解答

2020-06-30 14:21

相關(guān)分錄如下:

如果要補(bǔ)提所得稅時:

借:以前年度損益調(diào)整

貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅

(2)結(jié)轉(zhuǎn):

借:利潤分配--未分配利潤

貸:以前年度損益調(diào)整

(3)繳納補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時:

借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅

貸:銀行存款

溫柔的流沙 追問

2020-06-30 14:28

沒寫第二部   直接寫的上面我發(fā)的那個可以嗎?

小華老師 解答

2020-06-30 14:30

你好,學(xué)員,調(diào)整以前年度科目跟損益有關(guān)是要通過以前年度損益調(diào)整。

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相關(guān)問題討論
你發(fā)完之后再把多余的沖銷就可以了,你什么時候沖銷的,為什么還少了呢
2019-03-01 14:10:51
你好,按多沖銷的與少計提數(shù)據(jù)的差額,補(bǔ)計提工資
2017-04-20 16:20:14
你好,是的
2017-03-01 15:07:57
你好,你看一下是你單位是不是少計提了工資。
2021-09-16 08:50:20
具體的哪里不對
2019-04-16 17:29:27
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