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送心意

譚佳麗

職稱審計師,中級會計師

2020-06-30 11:03

你好,賬實差異是要核對后進行調(diào)整的,首先查找差異原因,是否有銷售未結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致賬面庫存大、實際庫存小,或者是否有賬面采購實際未入庫的情況,將原因找到之后才能進行賬務(wù)處理。

布妞 追問

2020-06-30 12:17

現(xiàn)在之前的賬都沒有了,憑證也都沒有,就留了一個科目余額表,怎么處理呢?

譚佳麗 解答

2020-06-30 14:37

會計制度對賬簿保留年限是有明確規(guī)定的,如果沒有了,稅務(wù)稽查是會處罰的,公司什么賬都沒有單憑一個科目余額表是沒有辦法處理這種情況的。可以向稅務(wù)局報備公司丟失賬簿情況,繳納相應(yīng)罰款之后重新建賬。

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你好,賬實差異是要核對后進行調(diào)整的,首先查找差異原因,是否有銷售未結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致賬面庫存大、實際庫存小,或者是否有賬面采購實際未入庫的情況,將原因找到之后才能進行賬務(wù)處理。
2020-06-30 11:03:42
你好,同學(xué)。 你道道地要查明這實際數(shù)差異 的原因,然后再做處理。
2020-03-24 12:37:50
你好,是什么原因造成賬實不符呢?
2019-05-08 08:46:59
可以做個調(diào)整分錄,借:以前年度損益調(diào)整2000 貸:庫存商品2000 借:利潤分配2000 貸:以前年度損益調(diào)整2000
2020-07-06 17:19:31
你好,那你這個要按照實際的來盤點,調(diào)整帳上的數(shù)據(jù)
2020-07-31 10:57:22
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