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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-06-29 23:04

你好,因為該費用當(dāng)期并沒有實際支付,稅法不認(rèn)可,因此在未來實際支付時候可以抵扣,所以計稅基礎(chǔ)等于=賬面價值-未來可抵扣=0,所以賬面價值大于計稅基礎(chǔ),形成可抵扣暫時性差異,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。

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你好,因為該費用當(dāng)期并沒有實際支付,稅法不認(rèn)可,因此在未來實際支付時候可以抵扣,所以計稅基礎(chǔ)等于=賬面價值-未來可抵扣=0,所以賬面價值大于計稅基礎(chǔ),形成可抵扣暫時性差異,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。
2020-06-29 23:04:28
你好,因為稅法計稅基礎(chǔ)大,說明稅法上計提折舊少,當(dāng)期抵稅少,但是未來可以多抵稅,少繳稅,相當(dāng)于經(jīng)濟(jì)利益流入,相當(dāng)于資產(chǎn)定義
2020-03-24 17:15:55
您好 允許扣除金額=6000*0.15=900 計稅基礎(chǔ)是稅法允許扣除的金額
2020-06-18 15:22:25
6000*15%=900萬元 1200-900=300萬元 這個呀 等于是 稅務(wù)上 不承認(rèn)這300萬元的廣告支出 作為資產(chǎn)核算 所以 是300萬元計稅基礎(chǔ)的 而會計上 全部費用處理 賬面價值為0 這樣的話 是低估資產(chǎn) 從而產(chǎn)生 遞延所得稅資產(chǎn)
2020-06-24 09:21:29
已經(jīng)支付了廣告費,則賬面價值為0,理解為資產(chǎn)賬面為0也是可以的,資產(chǎn)負(fù)債都是0,資產(chǎn)賬面=0,計稅基礎(chǔ)=未來可以稅前扣除的金額=1200-6000*15%
2020-06-18 16:00:19
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