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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-06-30 02:49

你好,需要計算做好了發(fā)給你

暖暖老師 解答

2020-06-30 08:17

(1) ,編制甲公司研發(fā)費用的會計分錄根據(jù)資料
1.1借研發(fā)支出-費用化支出30000
貸銀行存款30000

暖暖老師 解答

2020-06-30 08:18

1-2、借研發(fā)支出-資本化支出480000
應交稅費-進項稅額3900
貸應付職工薪酬450000
銀行存款33900

暖暖老師 解答

2020-06-30 08:19

1-3、借無形資產(chǎn)480000
管理費用30000
貸研發(fā)支出-費用化支出30000
研發(fā)支出-資本化支出480000

暖暖老師 解答

2020-06-30 08:20

根據(jù)資料(1)至(4) ,計算甲公司出租非專利技術(shù)產(chǎn)品的
每月攤銷金額是480000/60=8000

暖暖老師 解答

2020-06-30 08:20

借銀行存款21200
貸其他業(yè)務收入20000
應交稅費-銷項稅額1200

暖暖老師 解答

2020-06-30 08:21

借其他業(yè)務成本8000
貸累計攤銷8000

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一般納稅人開具發(fā)票需要自己開具,不可以到稅務機關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,稅務局也會給一般納稅人代開發(fā)票。
2020-08-10 01:30:15
您好,一般情況下,借:經(jīng)營支出等科目,應交稅費-應交增值稅-進項(用于應稅項目的,否則無此分錄),貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-06-02 20:49:58
您好,這個的話,上邊有增值稅的金額嗎
2023-12-14 18:27:47
1、借:工程物資 600     應交稅費—應交增值稅(進項稅額)78     貸:銀行存款678 2、借:在建工程 600     貸:工程物資 600 3、借:在建工程 360     貸:庫存商品 360 4、借:在建工程 100     貸:應付職工薪酬 100 5、入賬價值=600%2B360%2B100=1060 6、2019折舊額=(1060-25)*5/15*1/2=172.5 借:制造費用 172.5 貸:累計折舊 172.5
2020-07-02 10:03:40
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-06-18 22:35:58
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