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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-06-23 14:27

您好!下月申報本月的時候交。

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相關(guān)問題討論
您好!下月申報本月的時候交。
2016-06-23 14:27:12
老師,我改的憑證是把主營業(yè)務(wù)成本,改到在建工程,那資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該改的有哪些,首先左邊有在建工程吧,報表右邊改什么
2023-09-27 11:17:55
你好? 一般納人增值稅要轉(zhuǎn) 、還有本年利潤 貸未分配利潤? 虧損做相反分錄 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2023-01-13 14:50:53
你好,其實稅務(wù)局是只看時間的。你可以下個月再交,但是稅務(wù)局是不管你內(nèi)部什么時候結(jié)賬的,稅務(wù)局就是31號。 所以你要做正規(guī)的話就正常進入到本月的收入和支出。
2024-12-30 10:14:58
借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――未交增值稅 貸應(yīng)交稅費――未交增值稅,
2018-09-16 15:03:34
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