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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-06-22 22:13

扣的折舊費部分要怎么入賬?

Anyei 追問

2016-06-22 22:18

明白了,謝謝老師

曉海老師 解答

2016-06-22 22:11

你好!1、如公司銷售產(chǎn)品借:銀行存款  貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費—增值稅(銷項)
2、后客戶退貨按規(guī)定外帳需要開工資發(fā)票  借:銀行存款  紅字  貸:主營業(yè)務(wù)收入   紅字      應(yīng)交稅費—增值稅(銷項)紅字   
3、后又售同一客戶產(chǎn)品  借:銀行存款  應(yīng)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費—增值稅(銷項)
內(nèi)外賬處理基本一樣主要是按發(fā)票情況而定

曉海老師 解答

2016-06-22 22:16

你好!紅字減除折舊部分就可以也就是紅字開2600就可以

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你好!1、如公司銷售產(chǎn)品借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—增值稅(銷項) 2、后客戶退貨按規(guī)定外帳需要開工資發(fā)票 借:銀行存款 紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入 紅字 應(yīng)交稅費—增值稅(銷項)紅字 3、后又售同一客戶產(chǎn)品 借:銀行存款 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—增值稅(銷項) 內(nèi)外賬處理基本一樣主要是按發(fā)票情況而定
2016-06-22 22:11:38
是的,沒有取得先按合同入賬,就可以。
2018-12-26 15:58:37
分錄正確。
2018-03-23 10:16:26
借管理費用貸累計折舊
2021-08-13 13:34:29
借:管理費用——折舊費 借:銷售費用——折舊費 借:制造費用——折舊費 借:研發(fā)支出——折舊費 貸:累計折舊
2020-06-11 19:26:12
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