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送心意

立紅老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-28 21:15

你好
1
借,應(yīng)付賬款2400
貸,原材料一暫估2400
2
借,原材料20500
貸,材料采購20000
貸,材料成本差異500
3
借,材料采購57600
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)9639
貸,應(yīng)付賬款67239

借,原材料57400
借,材料成本差異200
貸,材料采購57600

4
借,生產(chǎn)成本41000
借,制造費(fèi)用16400
借,管理費(fèi)用4100
貸,原材料61500

材料成本差異率=(-1527-500加上200)/(55000加上20500加上57400)=-1.37%
月末庫存甲材料的實(shí)際成本。=(55000加上20500加上57400-61500)*(-1.37%)

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你好 1 借,應(yīng)付賬款2400 貸,原材料一暫估2400 2 借,原材料20500 貸,材料采購20000 貸,材料成本差異500 3 借,材料采購57600 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)9639 貸,應(yīng)付賬款67239 借,原材料57400 借,材料成本差異200 貸,材料采購57600 4 借,生產(chǎn)成本41000 借,制造費(fèi)用16400 借,管理費(fèi)用4100 貸,原材料61500 材料成本差異率=(-1527-500加上200)/(55000加上20500加上57400)=-1.37% 月末庫存甲材料的實(shí)際成本。=(55000加上20500加上57400-61500)*(-1.37%)
2020-06-28 21:15:36
你好 (1)5日銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上列示價(jià)款50000元、增值稅8000元貨款及增值稅均上未收到。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (2)10日,委托銀行開出一張金額100000元的銀行匯票用于材料采購。 借:其他貨幣資金,貸:銀行存款 (3)13日,收到5日銷售商品的貨款及增值稅并存入銀行。 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 (4)18日,根據(jù)合同規(guī)定向乙企業(yè)預(yù)付A商品貨款25000元。 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?
2021-05-31 20:42:22
你好,請看這個(gè)是多少金額呢??
2022-04-19 17:58:32
你好,簡易計(jì)稅的取得的專用發(fā)票不得抵扣,全額計(jì)入成本啊
2018-06-15 15:18:45
<p>借;原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)  貸;銀行存款等科目</p>
2016-07-27 16:43:08
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