甲公司為增值稅一般納稅人,采購A材料10噸,每噸不含增值稅金額200元,采購B材料2噸,每噸不含增值稅金額500元,已知增值稅稅率13%,取得增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫。寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 甲公司為增值稅一般納稅人,采購A材料10噸,每噸不含增值稅金額200元,采購B材料2噸,每噸不含增值稅金額500元,已知增值稅稅率13%,取得增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫。寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
靚麗的獵豹
于2022-12-13 10:55 發(fā)布 ??798次瀏覽
- 送心意
小杜杜老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級會(huì)計(jì)師
2022-12-13 10:56
借:原材料-A2000
-B1000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2000*13%+1000*13%
貸:銀行存款3000*1.13
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同學(xué),你好
借,固定資產(chǎn)1000
應(yīng)交稅費(fèi)91.2
管理費(fèi)用20
貸,銀行存款
2023-04-20 22:02:33

您好
總成本10000000%2B750000=10750000
三個(gè)設(shè)備總公允價(jià)值45000000%2B38500000%2B16500000=100000000
借;固定資產(chǎn)-A 10750000*45000000/100000000=4837500
借:固定資產(chǎn)-B 10750000*38500000/100000000=4138750
借:固定資產(chǎn)-C 10750000*16500000/100000000=1773750
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 13000000%2B45000=13045000
貸:銀行存款 4837500%2B4138750%2B1773750%2B13000000%2B45000=23795000
增值 稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為10000000元 這里是不是少了0啊
2022-12-19 22:26:38

會(huì)計(jì)分錄如下:
1.購進(jìn)黃桃時(shí):借:原材料 130000元應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 11700元貸:銀行存款 141700元
這里,原材料賬戶增加了130000元(黃桃的購進(jìn)價(jià)),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)賬戶也增加了11700元(支付的增值稅額),而銀行存款賬戶則減少了141700元(支付的貨款和增值稅額)。
1.抵扣增值稅時(shí)(通常在銷售黃桃罐頭并計(jì)算銷項(xiàng)稅額時(shí)):(這一步在購進(jìn)黃桃時(shí)并不直接體現(xiàn),但在后續(xù)銷售并計(jì)算增值稅時(shí)需要用到)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出稅額) 11700元貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出稅額) 11700元
這一步實(shí)際上是一個(gè)過渡性的分錄,用于表示增值稅的抵扣過程。在實(shí)際操作中,當(dāng)甲公司銷售黃桃罐頭并計(jì)算銷項(xiàng)稅額時(shí),會(huì)用這個(gè)銷項(xiàng)稅額去抵扣之前的進(jìn)項(xiàng)稅額。由于這里只是計(jì)算購進(jìn)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額,所以這一步的分錄并不直接體現(xiàn)在購進(jìn)黃桃的會(huì)計(jì)處理中。
計(jì)算過程和結(jié)果:
進(jìn)項(xiàng)稅額 = 130000元 × 9% = 11700元(假設(shè)增值稅稅率為9%,這里只是一個(gè)示例,實(shí)際稅率可能會(huì)有所不同)
所以,甲公司準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為11700元。
2024-05-27 17:07:21

你好,是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄??
2023-12-04 09:01:11

同學(xué)你好
你的問題是?
2023-11-30 14:33:20
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