
我有一張去年11月的費(fèi)用發(fā)票,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),怎么弄啊必須要入賬沖銷其他應(yīng)收款
答: 你好 走以前年度損益調(diào)整來做的 你可以**看看我之前給你的分錄
老師,公司員工2019年借款做其他應(yīng)收款一張三,2020.6月拿回費(fèi)用發(fā)票,是公司的關(guān)聯(lián)公司代付,請問怎么做帳?
答: 你好 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到了費(fèi)用發(fā)票,可以沖其他應(yīng)收款嗎
答: 你好。 你原來 掛的 其他應(yīng)收款 可以用這個(gè)來沖的


海英 追問
2020-06-28 20:20
郭老師 解答
2020-06-28 20:21