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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-06-28 12:34

同內(nèi)銷需要按照內(nèi)銷的增值稅率是計提增值稅,這個是需要申報增值稅,不享受免抵退政策,直接按國內(nèi)銷售交稅處理。

江老師 解答

2020-06-28 12:39

沒有開具發(fā)票,就是按無票的銷售收入進行申報處理

江老師 解答

2020-06-28 12:40

這個視同內(nèi)銷是需要做視同內(nèi)銷的賬務處理。

江老師 解答

2020-06-28 12:43

按內(nèi)銷的稅率進行直寫。
這個視同內(nèi)銷有相關的情形。

江老師 解答

2020-06-28 12:44

這個不需要在退稅系統(tǒng)中進行申報,本身就不是免稅的申報

江老師 解答

2020-06-28 15:04

出口業(yè)務婦生時,需要進行報 關處理

清荷善水 追問

2020-06-28 12:38

沒有開發(fā)票,就在未開票收入填寫嗎?還是在其他發(fā)票那里填寫

清荷善水 追問

2020-06-28 12:39

像我們企業(yè)這個業(yè)務認定為 視同內(nèi)銷嗎?我都不確定

清荷善水 追問

2020-06-28 12:40

按無票收入申報,稅額也要按內(nèi)銷稅率填?

清荷善水 追問

2020-06-28 12:41

怎么確定是不是視同內(nèi)銷行為呢

清荷善水 追問

2020-06-28 12:44

那不需要在退稅系統(tǒng)申報了嗎

清荷善水 追問

2020-06-28 12:46

那出口業(yè)務發(fā)生的時候就只需要在中國電子口岸系統(tǒng)進行報關,就可以了嗎  還有什么需要做的嗎

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相關問題討論
你好!每月先申報出口退稅,再操作申報增值稅。
2020-02-23 16:02:25
出口退稅申報系統(tǒng)只有在想退稅前才登錄還是每月有報關單就登錄申報?
2020-03-11 15:27:05
大廳的人說已經(jīng)申報過了出口退稅,無法更改報表,那么這兩百萬后期怎么消化呢
2020-09-27 11:14:49
你好,這事系統(tǒng)慢的緣故,經(jīng)常遇到
2019-04-17 13:38:56
同學你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
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