
兼有出口的貿(mào)易企業(yè),出口0關(guān)稅,0出口退稅率,免征增值稅的貨物,做賬的時(shí)候還需要計(jì)提增值稅嗎?(內(nèi)銷增值稅稅率是9%)
答: 還需要做出口退稅申報(bào)嗎?
外貿(mào)企業(yè)小規(guī)模出口免征增值稅,意思是開銷項(xiàng)發(fā)票免征增值稅嗎?不退增值稅 是購進(jìn)貨物取得進(jìn)項(xiàng),不退增值稅是嗎?一般納稅人外貿(mào)企業(yè)出口免征增值稅,是開銷項(xiàng)免征增值稅嗎?退增值稅,取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,退進(jìn)項(xiàng)增值稅對嗎。理解的對嗎?
答: 你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們公司是非生產(chǎn)型貿(mào)易企業(yè)出口0關(guān)稅,0出口退稅率的貨物 視同內(nèi)銷需要按照內(nèi)銷的增值稅率是計(jì)提增值稅嗎?增值稅申報(bào)表上如何填寫?0出口退稅率 還需要在出口退稅系統(tǒng)進(jìn)行填報(bào)嗎?
答: 同內(nèi)銷需要按照內(nèi)銷的增值稅率是計(jì)提增值稅,這個(gè)是需要申報(bào)增值稅,不享受免抵退政策,直接按國內(nèi)銷售交稅處理。


清荷善水 追問
2020-06-28 11:49
羽飛老師 解答
2020-06-28 11:50
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2020-06-28 15:41