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送心意

劉之寒老師

職稱稅務(wù)師

2020-06-28 11:44

1、借:在建工程  6220
  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 798
  貸:銀行存款 7018
2、借:在建工程 780
  貸:原材料 200
        庫存商品 360
        銀行存款 120
        應(yīng)付職工薪酬 100
3、借:固定資產(chǎn)  7000
  貸:在建工程   7000
4、借:制造費(fèi)用 1330    (7000-350)/5
          貸:累計(jì)折舊  1330
5、借:資產(chǎn)減值損失     1070     (7000-1330)-4600
          貸:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備  1070
6、借:固定資產(chǎn)清理   4511.46
            累計(jì)折舊      1418.54    1330+(4600-350)/4*1/12
            固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 1070
           貸:固定資產(chǎn) 7000
7、借:銀行存款 4142
       貸:固定資產(chǎn)清理 3800
           應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)342
8、借:資產(chǎn)處置損益 711.46
       貸:固定資產(chǎn)清理 711.46

順利的胡蘿卜 追問

2020-06-28 16:40

好的謝謝老師

劉之寒老師 解答

2020-06-28 16:44

不客氣,如有問題可再次咨詢。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好,請一題一問哈,這樣才會有老師解答
2021-12-23 10:13:26
你好,同學(xué)。 315+21-320 你計(jì)算一下
2020-02-11 17:31:15
那你要啥?不要分錄
2017-10-24 22:17:30
您好,您可以按購銷處理,先采購再銷售,您的利潤是差額部分。
2020-06-13 19:38:54
1借銀行存款348 貸應(yīng)收賬款~A公司348
2020-05-27 08:52:32
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