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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-13 19:38

您好,您可以按購(gòu)銷處理,先采購(gòu)再銷售,您的利潤(rùn)是差額部分。

張文華 追問(wèn)

2020-06-13 19:39

具體的分錄怎么寫(xiě)

小林老師 解答

2020-06-13 19:42

您好,采購(gòu),借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付賬款 銷售 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。

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同學(xué)您好,請(qǐng)一題一問(wèn)哈,這樣才會(huì)有老師解答
2021-12-23 10:13:26
你好,同學(xué)。 315+21-320 你計(jì)算一下
2020-02-11 17:31:15
那你要啥?不要分錄
2017-10-24 22:17:30
同學(xué)您好,請(qǐng)一題一問(wèn)哈,這樣才會(huì)有老師解答
2021-12-23 10:13:20
1、借:在建工程  6220   應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 798   貸:銀行存款 7018 2、借:在建工程 780   貸:原材料 200 庫(kù)存商品 360 銀行存款 120 應(yīng)付職工薪酬 100 3、借:固定資產(chǎn)  7000   貸:在建工程 7000 4、借:制造費(fèi)用 1330 (7000-350)/5 貸:累計(jì)折舊 1330 5、借:資產(chǎn)減值損失 1070 (7000-1330)-4600 貸:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 1070 6、借:固定資產(chǎn)清理 4511.46 累計(jì)折舊 1418.54 1330%2B(4600-350)/4*1/12 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 1070 貸:固定資產(chǎn) 7000 7、借:銀行存款 4142 貸:固定資產(chǎn)清理 3800 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)342 8、借:資產(chǎn)處置損益 711.46 貸:固定資產(chǎn)清理 711.46
2020-06-28 11:44:36
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