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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-05-27 08:52

1借銀行存款348
貸應收賬款~A公司348

自在乄小宅女€ 追問

2020-05-27 08:53

老師 那后面那幾道的分錄要怎么寫啊

暖暖老師 解答

2020-05-27 08:53

2借應收賬款~B公司556.8
貸主營業(yè)務收入480
應交稅費銷項稅76.8

暖暖老師 解答

2020-05-27 08:54

3借銀行存款547.2
財務費用9.6
貸應收賬款556.8

暖暖老師 解答

2020-05-27 08:55

4借預收賬款300
應收賬款280
貸主營業(yè)務收入500
應交稅費銷項稅80

暖暖老師 解答

2020-05-27 08:55

5借壞賬準備50
貸應收賬款50

暖暖老師 解答

2020-05-27 08:57

期末應收賬款余額是
1650-300-348+556.8-556.8+280-50

自在乄小宅女€ 追問

2020-05-27 10:31

好的好的  謝謝老師

暖暖老師 解答

2020-05-27 10:38

不客氣麻煩給予五星好評

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相關(guān)問題討論
同學您好,請一題一問哈,這樣才會有老師解答
2021-12-23 10:13:26
你好,同學。 315+21-320 你計算一下
2020-02-11 17:31:15
那你要啥?不要分錄
2017-10-24 22:17:30
同學您好,請一題一問哈,這樣才會有老師解答
2021-12-23 10:13:20
1、借:在建工程  6220   應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 798   貸:銀行存款 7018 2、借:在建工程 780   貸:原材料 200 庫存商品 360 銀行存款 120 應付職工薪酬 100 3、借:固定資產(chǎn)  7000   貸:在建工程 7000 4、借:制造費用 1330 (7000-350)/5 貸:累計折舊 1330 5、借:資產(chǎn)減值損失 1070 (7000-1330)-4600 貸:固定資產(chǎn)減值準備 1070 6、借:固定資產(chǎn)清理 4511.46 累計折舊 1418.54 1330%2B(4600-350)/4*1/12 固定資產(chǎn)減值準備 1070 貸:固定資產(chǎn) 7000 7、借:銀行存款 4142 貸:固定資產(chǎn)清理 3800 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)342 8、借:資產(chǎn)處置損益 711.46 貸:固定資產(chǎn)清理 711.46
2020-06-28 11:44:36
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