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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-06-28 09:26

你好,你這個題目的要求是做會計(jì)分錄?

暖暖老師 解答

2020-06-28 09:58

1、借研發(fā)支出-費(fèi)用化支出90
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額2.4
貸應(yīng)付職工薪酬50
銀行存款42.4

暖暖老師 解答

2020-06-28 09:59

2、借管理費(fèi)用90
貸研發(fā)支出-費(fèi)用化支出90

暖暖老師 解答

2020-06-28 10:00

3、借研發(fā)支出-資本化支出196
-費(fèi)用化支出84
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額3
貸原材料200
應(yīng)付職工薪酬30
銀行存款53

暖暖老師 解答

2020-06-28 10:01

4、借管理費(fèi)用84
貸研發(fā)支出-費(fèi)用化支出84

暖暖老師 解答

2020-06-28 10:01

5、借研發(fā)支出-資本化支出2
貸銀行存款2

暖暖老師 解答

2020-06-28 10:02

6、借無形資產(chǎn)198
貸研發(fā)支出-資本化支出198

暖暖老師 解答

2020-06-28 10:04

7、累計(jì)攤銷=198/5*6/12=19.8
街管理費(fèi)用19.8
貸累計(jì)攤銷19.8

暖暖老師 解答

2020-06-28 10:05

8.2018年底的賬面價值=198-19.8=178.2
發(fā)生減值=178.2-135=43.2

暖暖老師 解答

2020-06-28 10:05

借資產(chǎn)減值損失43.2
貸無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備43.2

暖暖老師 解答

2020-06-28 10:06

9、19年計(jì)提攤銷=135/4.5=30
借管理費(fèi)用30
貸累計(jì)攤銷30

暖暖老師 解答

2020-06-28 10:07

10、借銀行存款94.5
累計(jì)攤銷49.8
無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備43.2
資產(chǎn)處置損益15
貸無形資產(chǎn)198
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額4.5

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你好,你這個題目的要求是做會計(jì)分錄?
2020-06-28 09:26:59
你好,研發(fā)支出這里應(yīng)該是研發(fā)支出――費(fèi)用化支出――某項(xiàng)目――服務(wù)費(fèi),管理費(fèi)用――研發(fā)費(fèi)用,其余都對的
2020-05-30 14:31:27
你好,是的,可以這樣處理的,
2020-07-29 16:01:33
是的,你的賬務(wù)處理是對的
2020-03-28 17:00:14
可以做的,對的
2017-07-16 07:45:31
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