
購買了研發(fā)支出的服務,取得增值稅專用發(fā)票怎么做分錄,是不是借:研發(fā)支出_費用化支出 應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款?然后結轉研發(fā)支出,借管理費用 貸研發(fā)支出。
答: 你好,研發(fā)支出這里應該是研發(fā)支出――費用化支出――某項目――服務費,管理費用――研發(fā)費用,其余都對的
當月勾選認證的發(fā)票必須要做當月賬里吧?有一筆賬里有一筆發(fā)票是4月認證的,可是的款是6月付的,所以當時賬沒有做,現(xiàn)在做在六月可以吧?只能做6月了六月認證的發(fā)票也應該做6月吧?支付保險費別人開給的是增值稅專用發(fā)票,兩張發(fā)票總計金額是15312.52價稅合計,直接做分錄借銷售費用6718.80,借應付賬款8593.73貸銀行存款15312.53對嗎?還有一張報銷票據(jù)是研發(fā)部門報銷的,但是有一張增值稅專用發(fā)票是進項購材料的發(fā)票借研發(fā)支出費用化支出260.68借應交稅費增值稅進項稅貸銀
答: 可以做的,對的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,7月賬戶上轉了認證費17870 分錄已做,借:管理費用17870 貸:銀行存款17870 8.6收到發(fā)票是增值稅專用發(fā)票17870,8月我怎么做。是不是沖一筆 借:管理費用-17870 貸:銀行存款-17870 在做一筆借:管理費用16858.49 應交稅費應交增值稅-進項1011.51 貸:銀行存款 17870
答: 您好,您的做法是正確的

