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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-24 09:41

多計提,借應(yīng)付職工薪酬  貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤 ,借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)付職工薪酬

糊涂涂 追問

2020-06-24 09:43

可我是管理費(fèi)用多記了

糊涂涂 追問

2020-06-24 09:43

職工薪酬是正確的

maize老師 解答

2020-06-24 09:56

需要 有費(fèi)用,對應(yīng)才有 應(yīng)付職工薪酬,你需要一并沖掉,

糊涂涂 追問

2020-06-24 09:57

我其他應(yīng)付款怎么沖,老師我這塊確實(shí)不太明白,您能把分錄發(fā)我下么

maize老師 解答

2020-06-24 10:06

借應(yīng)付職工薪酬600 貸以前年度損益調(diào)整600 ,借以前年度損益調(diào)整600 ,貸利潤分配未分配利潤600  ,借其他應(yīng)付款-法人 600  貸應(yīng)付職工薪酬600

糊涂涂 追問

2020-06-24 10:07

為什么是600,我多提了5400

糊涂涂 追問

2020-06-24 10:07

我這塊沒有弄明白

糊涂涂 追問

2020-06-24 10:09

我調(diào)增4800以后才是我19年正確的利潤

maize老師 解答

2020-06-24 10:18

多發(fā)5400 ,上面分錄全體是錯誤是不是,那做這個,沖掉之前的,借應(yīng)付職工薪酬5400貸以前年度損益調(diào)整5400 ,借以前年度損益調(diào)整5400貸利潤分配未分配利潤5400,借其他應(yīng)付款-法人 5400 貸應(yīng)付職工薪酬5400

糊涂涂 追問

2020-06-24 10:19

老師,我應(yīng)付職工薪酬這個分錄不論是計提發(fā)放都是600正確的

糊涂涂 追問

2020-06-24 10:20

我管理費(fèi)用寫的6000,其他應(yīng)付款6000因?yàn)槭且粡垜{證,所以是平的

糊涂涂 追問

2020-06-24 10:20

是管理費(fèi)用和其他應(yīng)付款這兩個科目金額寫錯了,寫成6000了

糊涂涂 追問

2020-06-24 10:21

按您那個分錄,我應(yīng)付職工薪酬就紅字了

糊涂涂 追問

2020-06-24 10:23

我19年錯誤利潤是12000,我匯算清繳的時候調(diào)增了4800,利潤才是正確的7200

maize老師 解答

2020-06-24 10:37

你這個之前咋做分錄,現(xiàn)在就需要咋沖掉,那我寫應(yīng)付職工薪酬,也平,你不想做,那就直接做借其他應(yīng)付款-法人 5400 貸利潤分配未分配利潤5400

maize老師 解答

2020-06-24 10:38

利潤分配未分配利潤代替之前管理費(fèi)用

糊涂涂 追問

2020-06-24 10:38

不是不想做,我得明白什么意思呀

糊涂涂 追問

2020-06-24 10:39

我調(diào)增4800為什么最后就只做600

maize老師 解答

2020-06-24 10:40

要是沒有跨年做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù),借應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),這樣全部沖掉,借管理費(fèi)用不能做了用以前年度損益調(diào)整代替了,跨年了,借以前年度損益調(diào)整 ,負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù),借應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)  以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤 這個沒有期末余額,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤  這個明白嗎,

maize老師 解答

2020-06-24 10:41

正規(guī)是這樣,借以前年度損益調(diào)整 ,負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù),借應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)  借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤  看這個為準(zhǔn),

糊涂涂 追問

2020-06-24 10:46

我現(xiàn)在轉(zhuǎn)不過來,為什么我匯算清繳調(diào)整4800利潤才對,我賬上為什么只調(diào)整工資600,我做完這個分錄,我的工資余額就是0了

maize老師 解答

2020-06-24 10:59

你錯誤多少就調(diào)多少這個,你職工薪金那個錯誤多少,你去看你那個職工薪酬表,稅收金額填寫多少,這個我匯算清繳的時候調(diào)增了4800 你這個職工薪金工資才調(diào)4800?實(shí)際錯誤是12000 ?你說利潤指的是啥,需要看你申報表才清楚, 那你你管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,你看的是本年累計數(shù)管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬 本年累計數(shù),不是看余額

糊涂涂 追問

2020-06-24 11:11

明白了,謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-24 11:19

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了 具體需要去看你賬和你做匯算清繳那個咋弄的,這個看你調(diào)那個匯算清繳職工薪酬表,稅收金額咋填寫的

糊涂涂 追問

2020-06-24 11:20

好的好的

maize老師 解答

2020-06-24 11:32

你去對著分析下,那個不是單獨(dú)看利潤,好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

糊涂涂 追問

2020-06-24 11:52

好嘞,謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-24 12:01

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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多計提,借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤 ,借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)付職工薪酬
2020-06-24 09:41:34
七月份借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2021-10-20 10:58:27
還是單獨(dú)作為一次性獎金計算 繳稅吧
2017-12-05 09:34:47
你好 做借支處理 借其他應(yīng)收款貸銀行存款
2019-09-29 17:05:06
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2019-04-15 12:37:48
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