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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-06-20 17:31

待攤費(fèi)用不是已經(jīng)在預(yù)付賬款里核算了嗎?我可以計入預(yù)付賬款嗎?還有它是5月9日開的發(fā)票因為沒及時送到我公司,我5月沒入賬可以入6月份嗎?這樣有影響嗎?

鄒老師 解答

2016-06-20 17:22

借;待攤費(fèi)用    貸;銀行存款

鄒老師 解答

2016-06-20 22:08

你好,待攤費(fèi)用是待攤費(fèi)用,預(yù)付賬款是預(yù)付賬款
最好是5月份入賬,實在不行6月份問題也不大

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借;待攤費(fèi)用 貸;銀行存款
2016-06-20 17:22:59
一般納稅人需要填寫3個表,分別是主表、減免稅明細(xì)表、稅額抵減情況表(附表四).減免稅明細(xì)表和小規(guī)模納稅人一樣,稅額抵減情況表在第一欄本期發(fā)生額和實際抵減額據(jù)實填寫.主表在23欄應(yīng)納稅額減征額填寫. 一般納稅人的280元的稅控盤維護(hù)費(fèi)怎么做賬? 借:管理費(fèi)用 280 貸:庫存現(xiàn)金 280 全額抵減增值稅時 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸: 管理費(fèi)用 280 企業(yè)應(yīng)通過管理費(fèi)用科目,核算管理費(fèi)用的發(fā)生和結(jié)轉(zhuǎn)情況.該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項管理費(fèi)用,貸方登記期末轉(zhuǎn)入本年利潤科目的管理費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)后該科目應(yīng)無余額.該科目按管理費(fèi)用的費(fèi)用項目進(jìn)行明細(xì)核算. 增值稅一般納稅人初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,應(yīng)在應(yīng)交稅費(fèi)-- 應(yīng)交增值稅科目下增設(shè)減免稅款專欄,用于記錄該企業(yè)按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額.
2020-06-10 10:40:06
不影響,只是沒有維護(hù)費(fèi),有還是按月抄稅申報清卡
2019-08-02 16:38:05
技術(shù)服務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù)稅率是6%
2020-02-28 13:40:16
你好,不管是普通發(fā)票,還是專用發(fā)票,這個都是可以全額減免的
2017-09-28 16:26:02
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