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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級職稱

2016-06-20 18:05

你好!如果甲方未做賬務(wù)處理,乙方?jīng)_減相關(guān)科目就可以借:應(yīng)收賬款--甲 117 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交增值稅 17   紅字。然后沖減乙方月底結(jié)轉(zhuǎn)的這筆主營業(yè)務(wù)成本就可以了

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是的。同學(xué)。分錄是對的
2019-04-03 22:22:42
你好, 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2021-01-06 17:21:36
你好,按這個(gè)分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
你好,應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅二級科目就可以其他的分錄是這樣的 如果季度末免增值稅的,在季度末將減免的做借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
2020-01-01 11:23:03
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
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