
往來中不用預收賬款科目,只用應收賬款科目,記賬的時候應該注意什么?為什么可以這樣記?
答: 你好,這樣記賬就會出現(xiàn)應收賬款既有借方數(shù)也有貸方數(shù),月度報表或年報需要將貸方數(shù)調整至預收賬款。
老師 前兩月記賬憑證有一個把預收賬款錯選成應收賬款,我直接改錯的科目? 不用整個憑證沖銷可以嗎? 借:預收賬款 貸:應收賬款
答: 你好,可以這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預收賬款余額是負數(shù)表示在借方,預付賬款余額是正數(shù)表示在借方,對嗎?然而這兩個科目的客戶是一樣的,那么可以將這兩科目合并嗎?合并成怎樣記賬?
答: 你好 1.預收賬款負數(shù)的話 表示客戶有欠款未支付 應該重分類至應收賬款的借方; 2. 預付賬款正數(shù)在借方 ; 可以的 同一個客戶下面的 可以沖抵的
請問老師,對于同一家公司A,比如期末余額有:應收賬款A-100,預收賬款A-60,那么這兩個科目可以直接沖掉嘛?最后就應收A40
請問老師,我單位是新公司,最近開有收入,多數(shù)都是先進錢或者一部分預付款,有的是當月進錢當月開票,那我是都用預收賬款的科目好,還是當月開票的用應收賬款核算
老師好,我想問一下,我們有項業(yè)務19年的,沒給對方開票呢,這筆款放應收賬款和預收賬款哪個科目在報表上體現(xiàn)比較好,報年報好一些


牛老師 解答
2020-06-21 06:59
樂媽 追問
2020-06-21 07:28
牛老師 解答
2020-06-21 07:44