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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-10 12:35

你好 1.預(yù)收賬款負(fù)數(shù)的話 表示客戶有欠款未支付 應(yīng)該重分類至應(yīng)收賬款的借方; 2. 預(yù)付賬款正數(shù)在借方    ; 可以的  同一個(gè)客戶下面的  可以沖抵的

搖珠????36選7 追問(wèn)

2020-03-10 12:53

那合并到哪個(gè)科目更好

搖珠????36選7 追問(wèn)

2020-03-10 12:54

那合并到哪個(gè)科目更好。

meizi老師 解答

2020-03-10 12:56

你好  你現(xiàn)在是要對(duì)沖嗎         借預(yù)收賬款貸預(yù)付賬款   看下這樣對(duì)沖 可以沖抵不

搖珠????36選7 追問(wèn)

2020-03-10 13:18

沖不了,預(yù)收負(fù)27萬(wàn),預(yù)付正5萬(wàn),怎合并好?

meizi老師 解答

2020-03-10 13:21

你好  我問(wèn)下你這個(gè)27萬(wàn) 是應(yīng)收款還是預(yù)收的款 。 我想知道你之前業(yè)務(wù)怎么處理做分錄的

搖珠????36選7 追問(wèn)

2020-03-10 13:43

預(yù)收賬款余額是負(fù)數(shù)表示在借方,預(yù)付賬款余額是正數(shù)表示在借方,對(duì)嗎?然而這兩個(gè)科目的客戶是一樣的,那么可以將這兩科目合并嗎?合并成怎樣記賬?就是說(shuō)了目前就是這兩個(gè)科目記著同一人的業(yè)務(wù),問(wèn)怎么合并,沒(méi)有記入應(yīng)收應(yīng)付里

meizi老師 解答

2020-03-10 13:52

你好      借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 這樣來(lái)平預(yù)收賬款 負(fù)數(shù)金額 ;你預(yù)收賬款負(fù)數(shù)就是你應(yīng)收賬款借方     你這個(gè)預(yù)收賬款負(fù)27萬(wàn) 是對(duì)方供應(yīng)商欠你們的款嗎   預(yù)付賬款  你付款對(duì)方5萬(wàn)    也是資產(chǎn) 。 實(shí)際是要應(yīng)收32萬(wàn)嗎? 你看看你的賬是不是這樣

搖珠????36選7 追問(wèn)

2020-03-10 14:32

對(duì)的,那能合并為應(yīng)收賬款32萬(wàn)嗎?還是分回兩個(gè)科目記賬?

meizi老師 解答

2020-03-10 14:36

你好  嗯 可以的;  我給你做分錄    借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款   然后預(yù)付賬款做沖掛到應(yīng)收賬款去  借應(yīng)收賬款 貸預(yù)付賬款   這樣 做了兩筆 最終應(yīng)收賬款 就是32萬(wàn)了

搖珠????36選7 追問(wèn)

2020-03-10 14:50

明白了,謝謝

meizi老師 解答

2020-03-10 14:57

不客氣 幫到你就好

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