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送心意

莊老師

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-06-19 16:47

你好,是費(fèi)用的,借庫(kù)存現(xiàn)金30,借管理費(fèi)用(-)30

小雨 追問(wèn)

2020-06-19 16:48

是費(fèi)用 事業(yè)單位預(yù)算單位那邊怎么處理呢

小雨 追問(wèn)

2020-06-19 16:49

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)具體分錄怎么做呢?預(yù)算會(huì)計(jì)這邊賬務(wù)怎么處理呢?

莊老師 解答

2020-06-19 16:49

你好,這個(gè)是事業(yè)單位的,當(dāng)時(shí)做的分錄是什么

小雨 追問(wèn)

2020-06-19 20:25

當(dāng)時(shí)就是做的費(fèi)用

小雨 追問(wèn)

2020-06-19 20:30

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是做了借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸財(cái)政撥款收入 預(yù)算會(huì)計(jì)那邊是做了借事業(yè)支出 貸財(cái)政撥款收入的

莊老師 解答

2020-06-19 21:52

你好,用負(fù)數(shù)沖銷(xiāo)30元,預(yù)算和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)都要沖減

小雨 追問(wèn)

2020-06-19 21:57

財(cái)務(wù)軟件里面怎樣做分錄呢?

莊老師 解答

2020-06-19 22:48

財(cái)務(wù)軟件里面用負(fù)數(shù)做分錄紅沖掉,

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相關(guān)問(wèn)題討論
?你好;? ? 去年你? 多繳納電信費(fèi)怎么做分錄的。? 發(fā)票是怎么開(kāi)的; 是否是專(zhuān)票? ?
2022-06-23 17:43:18
你好,是費(fèi)用的,借庫(kù)存現(xiàn)金30,借管理費(fèi)用(-)30
2020-06-19 16:47:32
你好,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款等科目
2020-06-11 18:03:33
開(kāi)紅字發(fā)票 做原來(lái)一樣的分錄 ,金額負(fù)數(shù)
2019-12-20 12:19:18
你好,把上月發(fā)票退回重開(kāi) 退回做上個(gè)月分錄的相反分錄,重開(kāi)做上個(gè)月的相同分錄?
2021-07-28 15:28:08
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算

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