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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-06-19 10:21

一、補提公司承擔的公積金
 借:研發(fā)支出——XX項目——公積金   這個是公司承擔的公積金的費用
貸:應付職工薪酬——公積金
二、交公積金
借:應付職工薪酬——公積金
借:其他應收款——代扣個人公積金
貸:銀行存款

會計小白_ph533158 追問

2020-06-19 10:27

貸:其他應付款-公積金可以么
還是說社保和公積金都放在其他應收款里比較好

江老師 解答

2020-06-19 10:29

這個是放在“其他應收款”核算好。你想都是先交公司的社保,或公積金,就是后發(fā)放工資,收到個人承擔的金額,最后沖賬平賬

會計小白_ph533158 追問

2020-06-19 10:31

也就是說不管是社保還是公積金都放在其他應收款 對吧

江老師 解答

2020-06-19 10:32

是的,這個是按理論的說法是“其他應收款”,實際工作中有用“其他應付款”核算的,屬于不規(guī)范的操作方式。

會計小白_ph533158 追問

2020-06-19 10:47

還有一個問題,我們找某公司購買了軟件外包工具,對方先開具發(fā)票,我們收到發(fā)票后給對方轉(zhuǎn)款,那么分錄應該怎么做。
借:管理費-研發(fā)支出
貸:銀行存款

江老師 解答

2020-06-19 10:54

這個軟件的用途是研發(fā)部使用,還是說直接作為公司的無形資產(chǎn)——軟件使用權(quán)?

會計小白_ph533158 追問

2020-06-19 10:55

研發(fā)部工作用需要用到的一個軟件,沒有這個軟件就沒辦法進行后續(xù)的工作,我理解是直接費用中的中間費用

江老師 解答

2020-06-19 10:58

這個是計入無形資產(chǎn)——軟件使用權(quán),按月攤銷計入研發(fā)支出
借:研發(fā)支出——XX項目——無形資產(chǎn)攤銷
貸:累計攤銷

會計小白_ph533158 追問

2020-06-19 11:04

軟件開發(fā)中需要用到的插件也要計入無形資產(chǎn)攤銷么? 金額是比較大88000

江老師 解答

2020-06-19 11:04

這個就是需要計入無形資產(chǎn),再進行攤銷處理。至少按10年攤銷

會計小白_ph533158 追問

2020-06-19 11:05

如何計算攤銷的比例呢

江老師 解答

2020-06-19 11:06

攤銷的比例,你按至少10年進行攤銷處理就可以了。按月攤銷

會計小白_ph533158 追問

2020-06-19 11:15

好的 那整個分錄
借:管理費-研發(fā)支出-無形資產(chǎn)攤銷  88000
貸:累計攤銷:366.67
       銀行存款:88000

會計小白_ph533158 追問

2020-06-19 11:17

但是簽訂合同的內(nèi)容-視頻編輯SDK授權(quán)合同書,只是他們授權(quán)給我們用,使用年限不限

江老師 解答

2020-06-19 11:18

一、借:無形資產(chǎn)88000
貸:銀行存款88000
二、攤銷時
借:研發(fā)支出——XX項目——無形資產(chǎn)攤銷
貸:累計攤銷

會計小白_ph533158 追問

2020-06-19 11:20

老師 最后能麻煩您幫我算下每個月攤銷的金額么,我怕我算的不對

江老師 解答

2020-06-19 11:21

每月攤銷金額是:88000/120=733.33元

會計小白_ph533158 追問

2020-06-19 11:23

其次,無形資產(chǎn)攤銷是從哪個月開始比較好,公司購買是5月

江老師 解答

2020-06-19 11:23

當月入賬,當月開始攤銷處理。

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相關(guān)問題討論
你好 補計提 不是應該計提到費用里面嗎 怎么是借貸都是應付職工薪酬 誰寫的分錄?
2019-11-12 09:27:10
您好 應該這樣計提的 計提 借:管理費用——工資等 管理費用-福利費 管理費用——單位社保費等 管理費用——單位公積金 貸:應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬-福利費 應付職工薪酬——單位社保費 應付職工薪酬——單位公積金
2022-04-05 13:03:24
您好!計提的時候,借銷售費用 貸應付職工薪酬—工資就可以了
2022-04-07 10:57:11
分錄不對哈; 按我寫的來做:? ?? 1.計提工資? 借:管理費用等貸:應付職工薪酬——工資? 2.計提社保和公積金(企業(yè)部分)? 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬——社保? 應付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應付款——社保(個人部分)? 其他應付款-公積金(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交社保公積金? 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金(企業(yè)部分) 其他應付款——社保(個人部分) -????? 其他應付款-公積金(個人部分)? 貸:銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個人所得稅? 借:應交稅費——應交個人所得稅? 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-04-06 16:15:10
您好:第一步計提公積金:應付職工薪酬-住房公積金(公司部分) 其他應付款-住房公積金(個人部分) 第二步:結(jié)轉(zhuǎn)公積金, 把公司部分的轉(zhuǎn)入管理費用 第三步:繳納公積金:把第一步貸方的公積金金額,用銀行存款支付出去。
2019-04-16 16:15:22
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