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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-18 10:57

可以寫一個(gè)委托收款協(xié)議貼后面,可以入賬,金額大需要補(bǔ)合同,金額不大可以有送貨單銷售單,這個(gè)入賬做收入,

好巧不巧 追問

2020-06-18 10:58

如果是轉(zhuǎn)給私人賬戶能給對(duì)方開發(fā)票嗎?

好巧不巧 追問

2020-06-18 10:59

這樣算虛開發(fā)票嗎?

maize老師 解答

2020-06-18 11:07

真實(shí)交易不是虛開發(fā)票,那你不是收款嗎,那個(gè)收款私戶代你們公司收款,這個(gè)也算真實(shí)交易,不是虛開

好巧不巧 追問

2020-06-18 11:11

公司沒開過發(fā)票,要開發(fā)票需要刻發(fā)票章才行嗎?月收入不超過10萬不交增值稅,要交企業(yè)所得稅吧

好巧不巧 追問

2020-06-18 11:12

如果轉(zhuǎn)給私戶不開票不入公司賬戶可以嗎?

好巧不巧 追問

2020-06-18 11:21

老師,真實(shí)交易是要有合同,沒合同要有出貨單這些才可以嗎?沒有就是虛開發(fā)票了嗎?

maize老師 解答

2020-06-18 11:29

需要有刻發(fā)票章 查賬話,虧損不交,那是偷稅漏稅,不管咋收款銷售原則就需要交增值稅,根據(jù)這個(gè)出庫單 這個(gè)也可以算有銷售, 你這個(gè)銷售應(yīng)該還有運(yùn)輸單,這個(gè)沒有合同,對(duì)應(yīng)別的單子有也可以

好巧不巧 追問

2020-06-18 11:39

有出庫單銷售單都可以做賬嗎?老板叫我?guī)烷_發(fā)票,就是不知道他有沒有這些單據(jù)

maize老師 解答

2020-06-18 11:47

你需要對(duì)方提供這個(gè)才可以開,有案頭文件你才可以開,至于實(shí)質(zhì)是不是有,你只需要有文件證明你不知道是虛開就可以,實(shí)質(zhì)沒有,到時(shí)候你可以證明你不知情。,那你沒有責(zé)任

好巧不巧 追問

2020-06-18 15:39

老師,轉(zhuǎn)到私戶后,要再從私戶轉(zhuǎn)到公司賬戶嗎?然后再私戶寫委托收款協(xié)議嗎?

maize老師 解答

2020-06-18 15:55

是的,是的,是的,需要協(xié)商,

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可以寫一個(gè)委托收款協(xié)議貼后面,可以入賬,金額大需要補(bǔ)合同,金額不大可以有送貨單銷售單,這個(gè)入賬做收入,
2020-06-18 10:57:14
你好,需要以對(duì)方公司的明細(xì)名義匯款,可以開具專用發(fā)票的
2016-09-05 10:46:14
你好 能入賬 ,但不能稅前扣除 ,?
2022-03-22 13:31:37
您好正常做賬。您好,正常做帳,讓對(duì)方出一個(gè)委托協(xié)議。
2022-03-02 17:32:51
借相關(guān)成本費(fèi)用 貸銀行存款 不過沒有發(fā)票不能所得稅前扣除 ,年度匯算清繳時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 !
2019-10-08 12:52:37
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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