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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-18 10:03

你好 需要走以前年度損益調(diào)整來做的

????平淡是真 追問

2020-06-18 10:04

老師,可以說一下具體的分錄嗎?借:應(yīng)收賬款   負數(shù)   貸:以前年度損益調(diào)整  負數(shù)  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額負數(shù)嗎?

????平淡是真 追問

2020-06-18 10:04

然后月底再把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入本年利潤

meizi老師 解答

2020-06-18 10:07

你好    借:應(yīng)收賬款 負數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 負數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額負數(shù)    嗯 是的    在以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤去  不是及本年利潤 哦

????平淡是真 追問

2020-06-18 10:18

謝謝老師

meizi老師 解答

2020-06-18 10:24

沒事希望能幫到你

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你好你正常申報了,但是沒有做賬的話,你應(yīng)該用借應(yīng)收賬款貸以前年度損益,調(diào)整應(yīng)交稅費。
2021-10-12 15:31:17
800的不可以全額抵扣,可以這么做的。
2021-01-17 11:39:09
你好,同學(xué)。 如果你所有的票都開了,你這質(zhì)押稅金就是要支付出去的就是了的
2020-05-09 15:15:51
用以前年度損益調(diào)整調(diào)整到去年
2020-05-08 09:24:16
你好,這個是這么業(yè)務(wù)的 多做了費用,少做了進項嗎
2020-02-15 09:51:43
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