
問下老師,我們開的發(fā)票,對(duì)方公司已發(fā)放給我們工資的形式來抵掉我們的貨款,還要叫我們開收據(jù)是轉(zhuǎn)賬的形式,這樣操作可以嗎,可以的話怎么做分錄
答: 你好 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 ? 對(duì)方給你們發(fā)工資?
收回甲公司原欠貨款10 000元,乙公司原欠貨款5000元,分別收到轉(zhuǎn)賬支票。怎么做分錄
答: 您好 借:銀行存款15000 貸:應(yīng)收賬款-甲10000 貸:應(yīng)收賬款-乙 5000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
貨款已付,但是還沒收到對(duì)方的發(fā)票,如何做賬,做分錄
答: 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
客戶匯款時(shí),總是減尾數(shù),怎么做分錄,比如今天的貨款時(shí)5998.2,客戶只轉(zhuǎn)賬5990
你好老師,我們公司采購苗木給供貨商轉(zhuǎn)賬后來供貨商的原因有一部分貨發(fā)來有部分貨沒有于是把貨款退回我們公司一部分該怎么做分錄?
老師,你好!上月收到一筆客戶的貨款金額2萬元是對(duì)公轉(zhuǎn)賬,上月入到私戶賬戶了,這個(gè)月應(yīng)該怎么做分錄把它改正過來?急!謝謝!
老師我們公司訂貨的同時(shí)還代別的公司一起訂貨 我們已經(jīng)代他支付了全部貨款,貨到后他才轉(zhuǎn)賬給我們,我收到他這筆款時(shí)應(yīng)該怎么做分錄?


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2020-06-17 17:05
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