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落寞的唇膏
于2020-06-17 16:36 發(fā)布 ??916次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-06-17 16:37
你好,計提利息分錄是借;其他應收款,貸;其他業(yè)務收入,應交稅費
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我們支付訂金,要向供應商收取利息,日后可低貨款,計提利息怎么做分錄?
答: 你好,計提利息分錄是 借;其他應收款,貸;其他業(yè)務收入,應交稅費
老師好!請問供應商給我們的折扣部分款項怎么做分錄?(我們還欠供應商貨款,把折扣做進去方便對賬)
答: 你好,這個具體是什么性質(zhì)的折扣呢?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我們公司收到客戶的貨款2000然后扣五個點,打給供應商19000。 這一系列經(jīng)濟活動要怎么做分錄?
答: 您就,這是虛開發(fā)票的嗎
多付了1元貨款給供應商,如何做分錄,沖賬
討論
老師,我公司打出一筆貨款9000,但是對方供應商開票少開了80,應該怎么做分錄
老師 ,我們是客戶,因質(zhì)量問題扣了供應商的貨款,扣的這一部分怎么做分錄合適?
供應商的期初數(shù)入錯了,期初有欠款,入成了期初是平賬,現(xiàn)在要付這次貨款,怎么做分錄賬才會平呢
想咨詢下跟供應商有往來業(yè)務相互購貨,抵貨款怎么做分錄呢
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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