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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-17 11:01

你好 具體是哪個課程  你可以把鏈接發(fā)來 。我馬上反饋給后臺老師看

尚明真家長 追問

2020-06-17 11:02

老師,我不知道怎么發(fā)鏈接,截圖可以嗎?

尚明真家長 追問

2020-06-17 11:04

第七章企業(yè)所得稅法律制度題庫的綜合題

meizi老師 解答

2020-06-17 11:10

好的 我反饋了 你稍等下 回復我  看后臺老師怎么說

尚明真家長 追問

2020-06-17 11:11

謝謝老師,等您的回復哦

meizi老師 解答

2020-06-17 11:49

你好   你聽其他課程有類似的情況沒有 ? 意思 一分鐘都只有一句話 。 那你快進后后續(xù)還會這樣嗎 。  后臺老師讓我問你下

尚明真家長 追問

2020-06-17 11:54

其它課程沒有,是老師剪輯太多了把不該刪除的刪除了,您想想一道大綜合題講解視頻只有一句話一分鐘怎么可能!您沒有明白我的意思老師,我說的是老師對綜合題的講解太短了,近似于沒有講解,并不是說她講得慢,是剪輯老師的問題

meizi老師 解答

2020-06-17 11:58

你好  好的。 我問問后臺老師。   讓他們看看這個課程怎么回事 。   你等下回復我

尚明真家長 追問

2020-06-17 16:00

老師,您問了技術(shù)老師何時能處理這個問題嗎?

meizi老師 解答

2020-06-17 16:07

你好    這個后臺老師還沒回復我 。我都催他們 。還沒回復。 麻煩你稍等下哦 。   回復我 第一時間給你說  。 你等下回復我

尚明真家長 追問

2020-06-17 16:08

好的,老師,讓您費心了

meizi老師 解答

2020-06-17 16:20

剛剛老師回復了。 這個問題已經(jīng)在處理中了。 你后期關(guān)注這個 。如果有任何問題反饋給我們。

尚明真家長 追問

2020-06-17 16:21

好的,老師

meizi老師 解答

2020-06-17 16:25

沒事的   抱歉耽誤了你那么久 。  你后期關(guān)注 有什么反饋給我們

尚明真家長 追問

2020-06-17 16:27

老師,您真是一位敬業(yè)負責任的好老師!

meizi老師 解答

2020-06-17 16:31

沒事的 。 主要是想幫到你們。 快去學習吧 。你先看看其他課程

尚明真家長 追問

2020-06-17 16:34

好的,我先學習別的課程

meizi老師 解答

2020-06-17 16:34

嗯好的    希望能幫到你

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相關(guān)問題討論
你好 具體是哪個課程 你可以把鏈接發(fā)來 。我馬上反饋給后臺老師看
2020-06-17 11:01:42
您好,目前還沒有勁老師講解的中級經(jīng)濟法的相關(guān)課程。感謝您對會計學堂的關(guān)注。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-24 15:27:09
你好 財管的變化比較小 但是經(jīng)濟法的話 會根據(jù)政策的變化會有更新的 你最好是先看19年課程 先預習 然后20年教材出來 在看新教材學習才行
2019-10-30 11:19:39
一般在學習中心就可以找到相應(yīng)的課程。
2022-03-20 16:37:19
您好,最好結(jié)合課本,視頻,習題一起學習,并多看幾遍。
2017-06-10 23:17:10
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務(wù)預繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務(wù)預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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    同學你好,能把題目貼上來么?

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    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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