
營改增之前,我們出租房租都是去地稅代開租賃發(fā)票,房產(chǎn)稅直接按開票金額100萬來交100×0.12,營改增之后我們自己來增值稅專用發(fā)票了,因為領(lǐng)導(dǎo)考慮到對方可以抵扣,把100萬作為不含稅金額,我想問的是,我申報房產(chǎn)稅是按100來還是117來?
答: 您好!申報的時候按100萬。
增值稅專用發(fā)票上注明的金額是不含稅金額 普通發(fā)票上注明的金額是含稅金額?
答: 你好, 對的,你的理解是正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
到稅局代開專用發(fā)票,開好后客戶打款過來只打了不含稅金額過來,稅款由我們公司承擔(dān)了,這交的增值稅款做賬要記什么科目呀?
答: 你好 你們可以計入營業(yè)外支出 這個支出是不可以稅前扣除的

