
到稅局代開(kāi)專用發(fā)票,開(kāi)好后客戶打款過(guò)來(lái)只打了不含稅金額過(guò)來(lái),稅款由我們公司承擔(dān)了,這交的增值稅款做賬要記什么科目呀?
答: 你好 你們可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 這個(gè)支出是不可以稅前扣除的
營(yíng)改增之前,我們出租房租都是去地稅代開(kāi)租賃發(fā)票,房產(chǎn)稅直接按開(kāi)票金額100萬(wàn)來(lái)交100×0.12,營(yíng)改增之后我們自己來(lái)增值稅專用發(fā)票了,因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)考慮到對(duì)方可以抵扣,把100萬(wàn)作為不含稅金額,我想問(wèn)的是,我申報(bào)房產(chǎn)稅是按100來(lái)還是117來(lái)?
答: 您好!申報(bào)的時(shí)候按100萬(wàn)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問(wèn)下,我們租房子一年租金是285000元,是不含稅金額,我要開(kāi)增值稅專用發(fā)票,那含稅金額還多少呢
答: 你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人?


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2019-09-27 16:13
答疑蘇老師 解答
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