請問季度企業(yè)所得稅申報前可以預提材料成本嗎?怎 問
你好,這個你可以暫估 答
遞延所得稅負債90 盈余公 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,2018年政府綠化工程項目100萬元,中標單位為一 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問老師 采購合同有ABC不同規(guī)格的同一個產(chǎn)品,報 問
你好根據(jù)發(fā)票來填寫。 答
老師,我們現(xiàn)在有一個項目是掛靠甲方的,甲方開票金 問
保安這邊價稅合計還是22400,但是它可以差額 ?這里面你填寫保安對應的那部分成本,允許抵扣的 答

轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項-進項+進項轉(zhuǎn)出還是轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項-進項+進項轉(zhuǎn)出-減免
答: 如果要是全面說的話,就是:轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項-進項+進項轉(zhuǎn)出-減免
銷項大于進項。結(jié)轉(zhuǎn)進項:借應交稅費增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。 1000貸應交稅費-進項稅。 1000結(jié)轉(zhuǎn)銷項:借應交稅費-銷項稅。 2000貸應交稅費增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2000。 稅控盤抵扣820。是不是結(jié)轉(zhuǎn):借應交稅費增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅180貸:應交稅費未交增值稅
答: 您好,對的?! ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 、應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅,怎么理解?
答: 你好,進項稅額轉(zhuǎn)出是認證后的不能抵扣的轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就行,不需要按月結(jié)轉(zhuǎn)。
留胡子的音響 追問
2020-06-16 10:33
玲老師 解答
2020-06-16 10:38