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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-15 10:41

您好
借:庫存商品 不含可抵扣進項稅額
貸:預付賬款-暫估
后期收到發(fā)票
借:預付賬款-暫估
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:預付賬款

哭泣的電燈膽 追問

2020-06-15 10:45

老師,預付賬款沒有設置暫估

bamboo老師 解答

2020-06-15 10:50

可以自己增加設置暫估科目

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相關問題討論
您好 借:庫存商品 不含可抵扣進項稅額 貸:預付賬款-暫估 后期收到發(fā)票 借:預付賬款-暫估 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款
2020-06-15 10:41:56
借預付賬款,借管理費用負數(shù) 借管理費用、應交稅費、應交增值稅進項,貸預付賬款。
2023-05-15 13:21:57
你好 預付對方合同預付款,借:預付賬款,貸:銀行存款 對方開出專用發(fā)票,借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款
2021-11-16 14:29:51
借:專項應付款 貸:銀行存款 所有開支都計入這個科目的借方
2022-02-22 15:18:57
你好,此問題已回復哦
2019-12-26 10:42:03
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