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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-14 22:23

您好
請問什么原因要沖銷

???夢?己?醒??? 追問

2020-06-14 22:26

我公司是做貿(mào)易的,三月份跟一家商家簽了合同,五月份發(fā)貨,三月份當(dāng)月,我司從廠家購進(jìn)了一批產(chǎn)品(未發(fā)貨給商家)我當(dāng)月做錯了,把庫存商品給結(jié)轉(zhuǎn)了,也結(jié)轉(zhuǎn)了生產(chǎn)成本和本年利潤,現(xiàn)在五月份出貨時才發(fā)現(xiàn),只有收入沒成本

bamboo老師 解答

2020-06-14 23:00

貿(mào)易公司您也做了生產(chǎn)成本科目?
是五月份只有收入沒有成本可以對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)?

???夢?己?醒??? 追問

2020-06-14 23:12

是做了主營業(yè)務(wù)成本科目,不是生產(chǎn)成本說錯了。結(jié)轉(zhuǎn)時,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。。借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本。。嗯,五月份銷售時月末做帳才發(fā)覺只有收入沒成本,才發(fā)覺三月份弄錯了,所以現(xiàn)在如果要紅字沖銷的話,那紅字沖銷過來的本年利潤就變成了貸方了,這樣是不是就增加了當(dāng)月的利潤?

bamboo老師 解答

2020-06-15 07:00

是的 這樣就是增加了紅沖當(dāng)月的利潤

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您好 請問什么原因要沖銷
2020-06-14 22:23:10
你好,這里購買日賬面和公允差異,你沒有出售,不用做調(diào)整處理。
2020-03-29 13:17:56
沒有結(jié)賬吧
2017-03-09 09:57:55
你好這個需要做借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,按步驟做, 不能按你寫做,借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本
2021-07-01 14:56:59
你好!商品銷售收入,才會產(chǎn)生利潤,所以他們兩個人需要中間的科目過渡。
2016-07-25 17:25:39
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