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Janice
于2020-06-13 15:06 發(fā)布 ??4903次瀏覽
冉老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
2020-06-13 15:06
你好,當初支付時怎么賬務處理的?
Janice 追問
2020-06-13 15:09
借 管理費用 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
冉老師 解答
2020-06-13 15:15
如果退回就是借:銀行存款貸:管理費用
直接沖減管理費用就可以了???
2020-06-13 15:18
你好,是的,說明之前計提多了,沖回
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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答: 你好,當初支付時怎么賬務處理的?
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答: 借:現(xiàn)金 貸:其他應付款
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本月款已收到,貨也發(fā)出,客戶要求下月開票,本月怎么會計處理,下月怎么會計處理
答: 同學你好 本月按無票確認收入和銷項 借,銀行存款 貸,主營業(yè)務收入 貸,應交稅費一應增銷項 借,主營業(yè)務成本 貸,庫存商品 下月開票不需再做賬務處理;
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冉老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
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Janice 追問
2020-06-13 15:09
冉老師 解答
2020-06-13 15:15
Janice 追問
2020-06-13 15:15
冉老師 解答
2020-06-13 15:18