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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-06-11 18:09

你好,同學(xué)。
這樣看你這分錄是沒問題的,你這對不上,你要考慮其他原因,是否還有沒結(jié)轉(zhuǎn)的損益 類科目

會計學(xué)堂 追問

2020-06-11 19:01

沒有了  損益類科目是軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的  而且差的金額就是這兩筆分錄的金額  所以應(yīng)該是這兩個出的問題吧

陳詩晗老師 解答

2020-06-11 19:24

你第一分錄是
借 利潤分配 
貸 應(yīng)付股利
更改 一下,

會計學(xué)堂 追問

2020-06-12 11:09

改成未分配利潤嗎?
 借:利潤分配-未分配利潤 
         貸:應(yīng)付現(xiàn)金股利及利潤 
 借:應(yīng)付現(xiàn)金股利及利潤 
       貸:銀行存款
這樣嗎?

會計學(xué)堂 追問

2020-06-12 11:10

但是老師 我還奇怪 為什么我第二筆分錄也會導(dǎo)致差異呢  那個補貼收入也確實已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了呀  為什么還是會跟凈利潤對不上

陳詩晗老師 解答

2020-06-12 11:29

是的,用這個分錄體現(xiàn)處理。
你的補貼收入結(jié)轉(zhuǎn)沒有,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤沒有

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你好,同學(xué)。 這樣看你這分錄是沒問題的,你這對不上,你要考慮其他原因,是否還有沒結(jié)轉(zhuǎn)的損益 類科目
2020-06-11 18:09:10
你好,同學(xué)。 你 現(xiàn)在是哪個科目 有問題, 你這分錄 是沒問題。
2020-06-11 17:56:14
你好,是的
2017-04-15 17:06:03
你好!只要有發(fā)生額就必須有本月合計和本年累計
2015-10-08 15:23:35
您好,這樣理解不全面 年度終了結(jié)賬時,有余額的賬戶要將余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年,并在摘要欄注明“結(jié)轉(zhuǎn)下年”字樣;在下一年會計年度新建有關(guān)會計賬戶的第一行余額欄內(nèi)填寫上年結(jié)轉(zhuǎn)的余額,在摘要欄內(nèi)填寫“上年結(jié)轉(zhuǎn)”,即完成結(jié)轉(zhuǎn)
2017-01-17 13:32:41
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