無票支付的項目協(xié)調(diào)費,沒有發(fā)票,這種情況如何入 問
您好,這個的話,是一直沒有發(fā)票嗎 答
預計銷售每件B產(chǎn)品尚需發(fā)生相關稅費0.5萬元。為 問
上午好親,我看看哈 答
甲公司持有乙公司40%股權,對乙公司具有重大影響,截 問
同學稍等,老師看一下 答
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)每年需要工商年報,同時還需 問
同學,你好 對的,可以參考 http://hangzhou.customs.gov.cn/jinan_customs/500368/3980791/3972426/index.html 答
老師你好!公司展廳進行了裝修,共計裝修費用659210. 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師,我6月份本該交增值稅1萬塊,外經(jīng)證預交了5000元,附加稅也預交了,增值稅抵扣之后繳納5千元,附加稅的計稅依據(jù)是1萬還是5千勒?
答: 你好,附加稅計稅依據(jù)是1萬,根據(jù)增值稅納稅金額1萬*附加稅稅率計算附加稅應納稅額,預交的附加稅可以抵扣
打個比方,11月增值稅應納稅額是1萬,附加稅是5千,但是11月份在外地已經(jīng)預繳了5千的增值稅跟2千的附加稅,我到12月份交稅的時候,增值稅交5千是沒問題的,那附加稅的計稅依據(jù)就是在表格里面應該填5千還是1萬,如果按照實際繳納位計稅依據(jù),就應該填5000,然后又已經(jīng)預繳2千,那么交的錢就是5000計算出來的附加稅減去2000,這樣算對不對
答: 同學好,預繳的2000元,在納稅申報時可以從銷項稅中抵減2000,繳納7000-2000=5000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我公司建筑業(yè),上月我公司預交增值稅2萬元,這個月應交增值稅8萬,減去預交的2萬,實際繳納增值稅6元,我計算增值稅附加稅是以8萬為依據(jù),還是以6萬為依據(jù)
答: 你好,你預交增值稅的時候有預交附加稅?

