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送心意

文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-11 14:39

在本月調(diào)整就可以了。

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相關(guān)問題討論
在本月調(diào)整就可以了。
2020-06-11 14:39:46
您好 收到商品沒有收到發(fā)票 是這樣寫分錄暫估入賬 借:庫存商品 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2020-01-14 10:33:17
您好 借:庫存商品 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2020-01-07 12:23:09
你好!金額有變動(dòng)嗎?原分錄紅字沖回就可以
2020-03-02 19:17:51
不用,1、暫估入庫時(shí): 借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后: ①先進(jìn)行沖銷: 借:原材料——暫估(紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字) ②再按發(fā)票入賬: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-02 16:17:49
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