
老師好,未認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)其他應(yīng)收-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅可以么? 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 是不是發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了 只是沒抵扣
答: 你好應(yīng)該做的分錄是 借應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目
我司進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是每個月根據(jù)銷項(xiàng)認(rèn)證抵扣,收到進(jìn)項(xiàng)票后是不是應(yīng)該先計(jì)入”應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”認(rèn)證當(dāng)期需要抵扣的發(fā)票時(shí)再從“應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”?
答: 你好!是的。就是這樣做。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
7月我拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣抵稅了,后來開票方又沖紅,重新開票,也認(rèn)證抵扣了,會計(jì)分錄如下做法:第一次取得發(fā)票借:費(fèi)用 100 借:應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額~取得發(fā)票未認(rèn)證17 貸:應(yīng)付賬款 117認(rèn)證并抵扣后分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)
答: 你好,抵扣借方計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,貸方計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額


695421535 追問
2020-06-10 23:06
bamboo老師 解答
2020-06-11 05:30