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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-10 13:18

您好
借:管理費用-租金 按月攤銷 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 發(fā)票稅額
貸:預(yù)付賬款 
后面月份按月寫分錄  一共攤銷6個月
借:管理費用
貸:預(yù)付賬款

夏林 追問

2020-06-10 13:19

進項在第一次攤銷中全部做了是嗎

bamboo老師 解答

2020-06-10 13:20

進項在第一次攤銷中全部做  是的

夏林 追問

2020-06-10 13:21

剛剛有個老師是回答:借:其他應(yīng)付款-房東  應(yīng)交稅費-進項 貸:預(yù)付賬款,攤銷是:借:管理費用  貸:其他應(yīng)付款--房東

bamboo老師 解答

2020-06-10 13:22

是把預(yù)付賬款轉(zhuǎn)換到其他應(yīng)付款了  這個沒必要吧

夏林 追問

2020-06-10 13:22

用的著其他應(yīng)付款--房租在做一個嗎

bamboo老師 解答

2020-06-10 13:23

我自己不會這樣拐彎的 直接我上面那樣寫分錄就好了

夏林 追問

2020-06-10 13:23

那就直接管理費用,每月攤銷

夏林 追問

2020-06-10 13:23

好的,謝謝老師

夏林 追問

2020-06-10 13:35

老師,那如果當(dāng)月繳納的物業(yè)費當(dāng)月收到了發(fā)票進項,分錄應(yīng)該怎么做?

bamboo老師 解答

2020-06-10 13:39

請問是繳納的一個月的么?
那就這樣這樣寫分錄 回單跟發(fā)票一起做附件
借:管理費用-物業(yè)費
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:銀行存款

夏林 追問

2020-06-10 13:40

老師,是不是借:管理費用--當(dāng)月攤銷數(shù)  
  
應(yīng)交稅費--進項
其他應(yīng)收款-房東
貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2020-06-10 13:40

您物業(yè)費不是一個月的?

夏林 追問

2020-06-10 13:40

不是一個月。6個月一起的

夏林 追問

2020-06-10 13:43

老師,收到回復(fù)下

夏林 追問

2020-06-10 13:47

老師,等著回復(fù)呢

bamboo老師 解答

2020-06-10 14:09

六個月的就是您上面那樣寫分錄就好了

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相關(guān)問題討論
您好!建議先做預(yù)付賬款。
2017-10-11 14:55:25
您好 借:管理費用-租金 按月攤銷 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 發(fā)票稅額 貸:預(yù)付賬款 后面月份按月寫分錄 一共攤銷6個月 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款
2020-06-10 13:18:29
借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估。
2022-04-17 17:37:00
您好,借:銷售費用,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款
2022-11-21 22:54:35
借銷售。借銷售費用,廣告費,進項貸,銀行存款。
2021-11-23 16:46:44
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