
預(yù)付費用的時候,是不是收到發(fā)票了,就借:預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進),貸:銀行存款, 等到報銷時,借:管理等費用,貸:預(yù)付賬款沒有收到發(fā)票的時候,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款, 收到發(fā)票報銷時,借:管理等費用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進),貸:預(yù)付賬款
答: 預(yù)付費用的時候 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票 借:管理等費用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進),貸:預(yù)付賬款
收到房租發(fā)票時(借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用 貸:預(yù)付賬款) 那我抵扣的話(借:管理費用--房租費 應(yīng)交稅費 貸:銀行存款)這樣對嗎?
答: 老師,請問正確的應(yīng)該怎么做呢?麻煩詳細說一下
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
付本月辦公室房租,沒有收到發(fā)票借,預(yù)付賬款11300貸銀行存款11300,同時按責權(quán)發(fā)生制,確認本月房租費用,借,管理費用11300,貸,預(yù)付帳款11300.次月收到房租發(fā)票時,借管理費用10000,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅進項稅1300.貸,預(yù)付帳款11300。對嗎?
答: 除了房租,水電費也是要每個月確認的,也是沒有收到發(fā)票的情況,也是這樣做分錄嗎?


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2018-11-21 15:39
鄒老師 解答
2018-11-21 15:41
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2018-11-21 15:45
鄒老師 解答
2018-11-21 15:46