老師,私戶收的款應(yīng)該怎么做賬申報,要怎么區(qū)分開來, 問
那么清空私人款項(xiàng),專卡專用就行。 當(dāng)月實(shí)現(xiàn)收入才申報交稅 答
老師,小微企業(yè),目前企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠,還是按不 問
您好,是的,還是這樣的 答
請問工作中小企業(yè)有很多沒有票,也沒有收據(jù)的真實(shí) 問
沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調(diào)增 答
老師,如果我們成立一個 有回收資質(zhì)的公司,回收5000 問
1. 增值稅(假設(shè)銷售額超免稅額度 )銷售價 =?5000 萬×(1 %2B 4%) = 5200 萬(含稅 )增值稅 =?5200 萬÷(1 %2B 1%)×1% ≈ 51.49 萬2. 企業(yè)所得稅(利潤 200 萬,小微企業(yè) )企業(yè)所得稅 =?200 萬×5% = 10 萬3. 附加稅費(fèi)(依附增值稅 )附加稅費(fèi) ≈?51.49 萬×(7% %2B 3% %2B 2%) ≈ 6.18 萬(城建稅按市區(qū) 7% )總稅負(fù) ≈?51.49 %2B 10 %2B 6.18 ≈ 67.67 萬,稅負(fù)率約 1.32%? 答
我新到一個公司,公司以前的賬是代賬公司做的。代 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

購入材料一批,價款18000,增值稅率13%,均已通過商業(yè)承兌匯票結(jié)算,材料未驗(yàn)收入
答: 同學(xué)你好 借,在途物資18000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)18000*13% 貸,應(yīng)付票據(jù)18000*(1加上13%)
商業(yè)承兌匯票結(jié)算方式,向a公司購入一批材料。購入材料價款為20000元,增值稅款2600元。
答: 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)付票據(jù)
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
采購甲材料一批,增值稅發(fā)票上注明的不含稅價款500 000元,以上款項(xiàng)通過銀行承兌匯票結(jié)算。材料尚未到達(dá)企業(yè)的會計(jì)分錄
答: 你好 借;在途物資,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)付票據(jù)

