老師,能把租賃凈現(xiàn)值的計(jì)算過(guò)程列一下嗎?答案只到 問(wèn)
同學(xué)您好,正在解答請(qǐng)稍等 答
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問(wèn)
你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷。 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?? 答
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)公司支付給大學(xué)教授專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問(wèn)
你好,你們是委托個(gè)人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問(wèn)
你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題 答
老師是否可以解釋下,子公司定向增發(fā)(原賬+增資所占 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答

老師好,我們這個(gè)有一項(xiàng)有負(fù)數(shù)了,實(shí)際不應(yīng)該有負(fù),這個(gè)應(yīng)該什么時(shí)間調(diào)整?如何調(diào)整?
答: 你好,你這個(gè)是哪個(gè)科目地?沒(méi)看出是負(fù)數(shù)余額來(lái)。
老師您好,我們這個(gè)有一項(xiàng)有負(fù)數(shù)了,實(shí)際不應(yīng)該有負(fù),這個(gè)應(yīng)該什么時(shí)間調(diào)整?如何調(diào)整?
答: 材料的負(fù)數(shù)說(shuō)明要么沒(méi)有及時(shí)做入庫(kù),導(dǎo)致領(lǐng)用大于賬面庫(kù)存,要么記錯(cuò)賬串戶了。應(yīng)該立刻調(diào)整,調(diào)整應(yīng)先找出原因,為何賬實(shí)不符,如果因?yàn)槲醇皶r(shí)入賬則需要入賬,如果因?yàn)榇畱粢{(diào)整為正確材料名稱,根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)料加工核銷時(shí),有一個(gè)手冊(cè)的實(shí)際分配率是負(fù)數(shù),這是怎么回事,需要調(diào)整嗎。
答: 你好,負(fù)數(shù)要調(diào)整,負(fù)數(shù)的原因是你出口所用料件是國(guó)產(chǎn)料件,你的保稅材料沒(méi)有用,做了余料轉(zhuǎn)出,實(shí)際分配率就變味負(fù)數(shù)了.
請(qǐng)確認(rèn)您客戶端時(shí)間是否準(zhǔn)確,并根據(jù)實(shí)際時(shí)間進(jìn)行調(diào)整(bn40000)!
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陸 追問(wèn)
2020-06-10 14:34
閻老師 解答
2020-06-10 17:16