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送心意

江老師

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-10 10:03

可以直接作為內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證處理,出口不退稅。

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2020-06-10 10:40

生產(chǎn)企業(yè)出口不退稅?生產(chǎn)出口的那部分不用退稅嗎 老師

江老師 解答

2020-06-10 10:42

生產(chǎn)企業(yè)由于你不是這張發(fā)票作為國(guó)內(nèi)采購(gòu)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,就是這部分無(wú)法出口退稅的。

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可以直接作為內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證處理,出口不退稅。
2020-06-10 10:03:00
你好,其實(shí)認(rèn)證與入庫(kù)是相互獨(dú)立的,認(rèn)證 就計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,沒(méi)有認(rèn)證入賬就計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2017-03-18 09:23:51
您好!你具體是哪里不明白呢
2018-08-17 10:37:11
你好,建筑業(yè)采購(gòu)材料借原材料,進(jìn)項(xiàng)稅可以先直接計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎——可以
2019-11-25 11:38:45
這個(gè)直接就是結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目,形成應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目的借方余額,形成留抵的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 10000 同時(shí)做:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 10000
2019-10-15 20:01:46
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